2016年度三明市亚愽体育app部门决算说明
按照《三明市财政局关于批复亚愽体育app2016年度部门决算的通知》(明财(教)决〔2017〕1 号)及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、单位主要职责
实施高中学历教育,促进基础教育和发展,为国家培养输送优秀人才。
二、单位预算单位基本情况
三明市第一中学部门包括1个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
三明市第一中学 | 财政拨款 | 199 | 195 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门主要工作总结
2016年,亚愽体育app主要任务是:为高一级学校培养合格新生,为社会输送劳动后备力量。
学校积极推进新课程改革,“提高整体素质,发展个性特长”已成为办学特色。高中学科奥赛誉满省内外,获过2块国际金牌,8人进入国家集训队,400多人次获得省级以上奖励。高考连续10年创历史新高,近九年,有41位学生录取清华大学、北京大学。近四年,高考总分600分以上人数稳居全市第一。
四、2016年决算收支总体情况
2016年亚愽体育app部门年初结转和结余88.3 万元,本年收入2952.66万元,本年支出 2923.33万元,年末结转和结余117.63 万元。
(一)2016本年收入2952.66 万元,比2015年决算数减少218.45万元,下降6.89%,具体情况如下:
1. 财政拨款收入 2345.3万元,其中政府性基金 4万元。
2. 事业收入 578.36 万元。
3. 经营收入万元。
4. 上级补助收入 25万元。
5. 附属单位上缴收入亿元。
6. 其他收入亿元。
(二)2016本年支出2923.33万元,比2015年决算数减少161.53万元,下降15.24 %,具体情况如下:
1. 基本支出2477.73万元。其中,人员支出 2434.53 万元,公用支出 43.2 万元。
2. 项目支出445.6 万元。
3. 上缴上级支出万元。
4. 经营支出万元。
5. 对附属单位补助支出万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出2318.6万元,比2015年决算数2571.65万元减少253.05万元,下降9.84 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)工资福利支出1838.4万元,较2015年决算数减少177.49万元,下降8.80 %。主要原因是退休人员的退休金改由社保公司发放。
(二)商品和服务支出35.98万元,较2015年决算数增加20.38万元,增长130.64 %。主要原因是由于工资总量增加相应的工会经费增加。
(三)项目支出444.23万元,较2015年决算数453.91减少9.68万元,下降2.13 %。主要原因是设备购置费减少。
六、政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出 4万元,比2015年决算数增加4万元,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)项目支出4 万元,较2015年决算数增加4万元。主要原因是体育经费支出。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出1.86万元,同比下降6.3 %。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0 %。
(二)公务用车购置及运行费1.86万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.86万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降10.9 %,主要原因是:贯彻执行中央“八项规定”的要求,厉行节约反对浪费,有效降低行政成本
附件: 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.公共财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表
附件1 | 收支决算总表 |
|
|
编制单位:亚愽体育app |
|
| 金额单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
一、财政拨款 | 2,349.30 | 一、一般公共服务支出 |
|
其中:政府性基金 | 4.00 | 二、外交支出 |
|
二、上级补助收入 | 25.00 | 三、国防支出 |
|
三、事业收入 | 578.36 | 四、公共安全支出 |
|
四、经营收入 |
| 五、教育支出 | 2,921.96 |
五、附属单位缴款 |
| 六、科学技术支出 |
|
六、其他收入 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
|
|
| 八、社会保障和就业支出 |
|
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
| 十、节能环保支出 |
|
|
| 十一、城乡社区支出 |
|
|
| 十二、农林水支出 |
|
|
| 十三、交通运输支出 |
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
|
| 十六、金融支出 |
|
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
| 十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
| 十九、住房保障支出 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
|
| 二十一、其他支出 | 1.37 |
|
| 二十二、债务还本支出 |
|
|
| 二十三、债务付息支出 |
|
本年收入合计 | 2,952.66 | 本年支出合计 | 2,923.33 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
|
年初结转和结余 | 88.30 | 交纳所得税 |
|
基本支出结转 |
| 提取职工福利基金 |
|
其中:财政拨款结转 |
| 转入事业基金 |
|
项目支出结转和结余 | 88.30 | 其他 |
|
其中:财政拨款结转和结余 | 88.30 | 年末结转和结余 | 117.63 |
经营结余 |
| 基本支出结转 |
|
|
| 其中:财政拨款结转 |
|
|
| 项目支出结转和结余 | 117.63 |
|
| 其中:财政拨款结转和结余 | 117.63 |
|
| 经营结余 |
|
合计 | 3,040.96 | 合计 | 3,040.96 |
附件2 |
|
| 收入决算表 |
|
|
|
|
|
编制单位:亚愽体育app |
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 合计 | 2,952.66 | 2,349.30 | 25.00 | 578.36 |
|
|
|
205 | 教育支出 | 2,948.66 | 2,345.30 | 25.00 | 578.36 |
|
|
|
20502 | 普通教育 | 2,495.76 | 1,892.40 | 25.00 | 578.36 |
|
|
|
2050204 | 高中教育 | 2,495.76 | 1,892.40 | 25.00 | 578.36 |
|
|
|
20509 | 教育费附加安排的支出 | 348.90 | 348.90 |
|
|
|
|
|
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 348.90 | 348.90 |
|
|
|
|
|
20599 | 其他教育支出 | 104.00 | 104.00 |
|
|
|
|
|
2059999 | 其他教育支出 | 104.00 | 104.00 |
|
|
|
|
|
229 | 其他支出 | 4.00 | 4.00 |
|
|
|
|
|
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 4.00 | 4.00 |
|
|
|
|
|
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4.00 | 4.00 |
|
|
|
|
|
附件3 |
| 支出决算表 |
|
|
|
|
|
编制单位:亚愽体育app |
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 合计 | 2,923.33 | 2,477.73 | 445.60 |
|
|
|
205 | 教育支出 | 2,921.96 | 2,477.73 | 444.23 |
|
|
|
20502 | 普通教育 | 2,506.28 | 2,477.73 | 28.55 |
|
|
|
2050204 | 高中教育 | 2,495.76 | 2,477.73 | 18.03 |
|
|
|
2050299 | 其他普通教育支出 | 10.52 |
| 10.52 |
|
|
|
20509 | 教育费附加安排的支出 | 234.68 |
| 234.68 |
|
|
|
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 234.68 |
| 234.68 |
|
|
|
20599 | 其他教育支出 | 181.00 |
| 181.00 |
|
|
|
2059999 | 其他教育支出 | 181.00 |
| 181.00 |
|
|
|
229 | 其他支出 | 1.37 |
| 1.37 |
|
|
|
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1.37 |
| 1.37 |
|
|
|
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.37 |
| 1.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件4 | 财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
编制单位:亚愽体育app |
|
| 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 | 2,345.30 | 一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 4.00 | 二、外交支出 |
|
|
| 三、国防支出 |
|
|
| 四、公共安全支出 |
|
|
| 五、教育支出 | 2,318.60 |
|
| 六、科学技术支出 |
|
|
| 七、文化体育与传媒支出 |
|
|
| 八、社会保障和就业支出 |
|
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
| 十、节能环保支出 |
|
|
| 十一、城乡社区支出 |
|
|
| 十二、农林水支出 |
|
|
| 十三、交通运输支出 |
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
|
| 十六、金融支出 |
|
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
| 十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
| 十九、住房保障支出 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
|
| 二十一、其他支出 | 1.37 |
|
| 二十二、债务还本支出 |
|
|
| 二十三、债务付息支出 |
|
本年收入合计 | 2,349.30 | 本年支出合计 | 2,319.97 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 88.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 117.63 |
一、一般公共预算财政拨款 | 88.30 | 基本支出结转 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
| 项目支出结转和结余 | 117.63 |
|
|
|
|
总计 | 2,437.60 | 总计 | 2,437.60 |
附件5 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
编制单位:亚愽体育app |
|
| 金额单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
类款项 | 合计 | 2,318.60 | 1,874.37 | 444.23 |
205 | 教育支出 | 2,318.60 | 1,874.37 | 444.23 |
20502 | 普通教育 | 1,902.92 | 1,874.37 | 28.55 |
2050204 | 高中教育 | 1,892.40 | 1,874.37 | 18.03 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 10.52 |
| 10.52 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 234.68 |
| 234.68 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 234.68 |
| 234.68 |
20599 | 其他教育支出 | 181.00 |
| 181.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 181.00 |
| 181.00 |
附件6 | 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
|
编制单位:亚愽体育app | 金额单位:万元 |
项 目 | 合 计 |
经济分类
科目编码 | 科目名称 |
合 计 | 2,318.60 |
301 | 工资福利支出 | 1,676.07 |
302 | 商品和服务支出 | 296.47 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 162.33 |
309 | 基本建设支出 |
|
310 | 其他资本性支出 | 99.34 |
304 | 对企事业单位的补贴 |
|
307 | 债务利息支出 | 84.40 |
399 | 其他支出 |
|
附件7 |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
编制单位:亚愽体育app |
|
| 金额单位:万元 |
项 目 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
经济分类科目 编码 | 科目名称 |
|
|
合 计 | 1,874.37 |
|
|
301 | 工资福利支出 | 1,676.07 | 1,676.07 |
|
30101 | 基本工资 | 714.71 | 714.71 |
|
30102 | 津贴补贴 | 435.38 | 435.38 |
|
30103 | 奖金 |
|
|
|
30104 | 其他社会保障缴费 | 140.02 | 140.02 |
|
30106 | 伙食补助费 |
|
|
|
30107 | 绩效工资 | 124.23 | 124.23 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 261.73 | 261.73 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
|
|
|
30199 | 其他工资福利支出 |
|
|
|
302 | 商品和服务支出 | 35.98 |
| 35.98 |
30201 | 办公费 | 5.90 |
| 5.90 |
30202 | 印刷费 |
|
|
|
30203 | 咨询费 |
|
|
|
30204 | 手续费 |
|
|
|
30205 | 水费 | 9.70 |
| 9.70 |
30206 | 电费 | 2.39 |
| 2.39 |
30207 | 邮电费 |
|
|
|
30208 | 取暖费 |
|
|
|
30209 | 物业管理费 |
|
|
|
30211 | 差旅费 |
|
|
|
30212 | 因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 | 维修(护)费 |
|
|
|
30214 | 租赁费 |
|
|
|
30215 | 会议费 |
|
|
|
30216 | 培训费 |
|
|
|
30217 | 公务接待费 |
|
|
|
30218 | 专用材料费 |
|
|
|
30224 | 被装购置费 |
|
|
|
30225 | 专用燃料费 |
|
|
|
30226 | 劳务费 |
|
|
|
30227 | 委托业务费 |
|
|
|
30228 | 工会经费 | 16.13 |
| 16.13 |
30229 | 福利费 |
|
|
|
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.86 |
| 1.86 |
30239 | 其他交通费用 |
|
|
|
30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
30299 | 其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 162.33 | 162.33 |
|
30301 | 离休费 | 11.63 | 11.63 |
|
30302 | 退休费 |
|
|
|
30303 | 退职(役)费 |
|
|
|
30304 | 抚恤金 | 24.03 | 24.03 |
|
30305 | 生活补助 | 3.16 | 3.16 |
|
30306 | 救济费 |
|
|
|
30307 | 医疗费 |
|
|
|
30308 | 助学金 | 1.96 | 1.96 |
|
30309 | 奖励金 |
|
|
|
30310 | 生产补贴 |
|
|
|
30311 | 住房公积金 | 112.94 | 112.94 |
|
30312 | 提租补贴 |
|
|
|
30313 | 购房补贴 |
|
|
|
30314 | 采暖补贴 |
|
|
|
30315 | 物业服务补贴 |
|
|
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8.61 | 8.61 |
|
309 | 基本建设支出 |
|
|
|
30901 | 房屋建筑物购建 |
|
|
|
30902 | 办公设备购置 |
|
|
|
30903 | 专用设备购置 |
|
|
|
30905 | 基础设施建设 |
|
|
|
30906 | 大型修缮 |
|
|
|
30907 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30908 | 物资储备 |
|
|
|
30913 | 公务用车购置 |
|
|
|
30919 | 其他交通工具购置 |
|
|
|
30999 | 其他基本建设支出 |
|
|
|
310 | 其他资本性支出 |
|
|
|
31001 | 房屋建筑物购建 |
|
|
|
31002 | 办公设备购置 |
|
|
|
31003 | 专用设备购置 |
|
|
|
31005 | 基础设施建设 |
|
|
|
31006 | 大型修缮 |
|
|
|
31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31008 | 物资储备 |
|
|
|
31009 | 土地补偿 |
|
|
|
31010 | 安置补助 |
|
|
|
31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
31012 | 拆迁补偿 |
|
|
|
31013 | 公务用车购置 |
|
|
|
31019 | 其他交通工具购置 |
|
|
|
31020 | 产权参股 |
|
|
|
31099 | 其他资本性支出 |
|
|
|
304 | 对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30401 | 企业政策性补贴 |
|
|
|
30402 | 事业单位补贴 |
|
|
|
30403 | 财政贴息 |
|
|
|
30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
307 | 债务利息支出 |
|
|
|
30701 | 国内债务付息 |
|
|
|
30707 | 国外债务付息 |
|
|
|
399 | 其他支出 |
|
|
|
39906 | 赠与 |
|
|
|
39907 | 贷款转贷 |
|
|
|
39999 | 其他支出
附件8 |
|
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
| 编制单位:亚愽体育app |
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类款项 | 合计 |
| 4.00 | 1.37 |
| 1.37 | 2.63 |
| 229 | 其他支出 |
| 4.00 | 1.37 |
| 1.37 | 2.63 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
| 4.00 | 1.37 |
| 1.37 | 2.63 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |
| 4.00 | 1.37 |
| 1.37 | 2.63
附件9 | 部门决算相关信息统计表 |
|
| 编制单位:亚愽体育app |
|
| 金额单位:万元 | 项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 | 一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 |
| (一)支出合计 | 1.86 | (一)行政单位 |
| 1.因公出国(境)费 |
| (二)参照公务员法管理事业单位 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 1.86 | 三、国有资产占用情况 | -- | (1)公务用车购置费 |
| (一)车辆数合计(辆) | 1 | (2)公务用车运行维护费 | 1.86 | 1.部级领导干部用车 |
| 3.公务接待费 |
| 2.一般公务用车 | 1 | (1)国内接待费 |
| 3.一般执法执勤用车 |
| 其中:外事接待费 |
| 4.特种专业技术用车 |
| (2)国(境)外接待费 |
| 5.其他用车 |
| (二)相关统计数 | — | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
| 1.因公出国(境)团组数(个) |
| (三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
| 2.因公出国(境)人次数(人) |
|
|
| 3.公务用车购置数(辆) |
|
|
| 4.公务用车保有量(辆) | 1 |
|
| 5.国内公务接待批次(个) |
|
|
| 其中:外事接待批次(个) |
|
|
| 6.国内公务接待人次(人) |
|
|
| 其中:外事接待人次(人) |
|
|
| 7.国(境)外公务接待批次(个) |
|
|
| 8.国(境)外公务接待人次(人)
附件10 |
|
|
|
|
| 政府采购情况表 |
|
|
|
|
|
|
| 编制单位:亚愽体育app |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | 项目 | 行次 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 合 计 | 1 | 95.37 | 95.37 | 95.37 |
|
|
| 95.37 | 95.37 | 95.37 |
|
|
| 货物 | 2 | 26.81 | 26.81 | 26.81 |
|
|
| 26.81 | 26.81 | 26.81 |
|
|
| 工程 | 3 | 68.56 | 68.56 | 68.56 |
|
|
| 68.56 | 68.56 | 68.56 |
|
|
| 服务 | 4 |
|
|
|
|